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>> 审计资讯
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152家公司与审计机构博弈加剧
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银行取代券商 第三方监管变相复活
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证监会进一步规范上市公司股权激励
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偷漏税成原罪 上市壁垒困扰中小企业
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上市公司年报“非标意见”创10年新低..
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关注规模扩张下三项费用上涨
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中注协发布第13期2007年报审计情况快..
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尚福林对券商提五要求:合规 风控 服务..
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由于可选择范围缩小导致审计费用增加..
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河北首家证券期货资格会计所合并成立..
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上市公司舞弊及舞弊中的审计策略
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揭上市公司7大财务骗术和10大财务陷阱
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观点:税务审计应纳入注税执业范围
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关于企业会计报表附注审计的思考
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正确认识中注协的工作底稿编制指南
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财务报表审计中对舞弊的考虑
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谈商业贿赂审计路径
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关于培养和造就高素质新型审计人才的几..
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联网审计应注意的几个问题
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关于破产审计的几个问题
联网审计应注意的几个问题
关于破产审计的几个问题
编写审计报告要点问答
出具审计报告应注意的九类专门事项
风险导向审计及在我国的运用
出具审计报告应注意的九类专门事项
取消B股双重审计,是时候了
试论注册会计师对盈余管理的审计
令狐安:审计理论研究要突出“中国特色”
我国上市公司审计质量的衡量标准
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中央部门审计出68亿违规资金 全国损失..
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审计署:明年工作重点 加强经济责任审..
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陕西证监局提出年报审计工作“四注意..
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湖南审计职责权限实行"四分离"
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武汉市审计机关开展审计项目质量交叉..
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写好审计日记 提升审计质量
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审计署大规模审计全国城市住房公积金..
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浙江将对经适房等13项价格实行成本监..
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民政部认真整改专项资金审计查出问题..
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政府采购审计的内容应具有全面性
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固定资产的内查技巧
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中海油内部审计手册通过正式评审
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应规范内审处理意见及建议
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亚太区风险控制成内审主导
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普华永道:内审人员急需学习管理风险
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管理审计在铁路内部审计中的应用
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四川:大中型国企必须建立内部审计机构
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山东省内部审计工作成果显著 五年增效7..
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内部审计为杭州增加经济效益1.5亿元
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解放军加强领导干部经济责任审计
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现代企业制度下内部审计组织体系研究
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我国实施内部管理审计的制约因素分析及..
内部审计为杭州增加经济效益1.5亿元
解放军加强领导干部经济责任审计
现代企业制度下内部审计组织体系研究..
我国实施内部管理审计的制约因素分析..
浅论内部审计机构在公司治理中的作用..
企业内部审计的新对策
终究还是内审
广东省国资委委托49家中介机构审计国..
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证监会立案彻查*ST威达四宗罪
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美国:普华永道支付3000万和解大都市案..
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国投中鲁缘何“会计造假”
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中大恒基原老总被批捕 10余名公司高管..
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董事自曝东北高速2.95亿财务造假
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三年守粮官 十万雪花银 一朝被审计 五..
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遭航天机电起诉 德勤回应“审计门”
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德勤再陷“函证门”
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杭萧钢构案三人被起诉 案件详情浮出..
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国家审计查出虚假征地千亩大案
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今年注会资格报考人数将突破57万人
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注会考委会就附加英文题向考生再做提示..
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2007年注册会计师考前两周计划与安排
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备战2007注会最后冲刺 CPA考试几点注意..
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ACCA专业资格考试结果新鲜出炉 考生再创..
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07年CPA考试会计、审计增加英文附加题
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CPA考试:时间与经验一个也不能少
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2007年度注册会计师全国统一考试辅导教..
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中注协处罚06年CPA考试违规人员
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2007年度注册会计师考试辅导教材微变
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为适应新准则 已有6.7万名注会受训
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2007CPA方向学生境外实习出境前培训
中注协处罚06年CPA考试违规人员
2007年度注册会计师考试辅导教材微变..
为适应新准则 已有6.7万名注会受训
2007CPA方向学生境外实习出境前培训
北京:注册会计师考生大量缺考
“考会计师的确难,但真的很有用”
注会考试违规:伪造成绩者10年不得报
财政部发布注册会计师考试违规处罚办..