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 ·152家公司与审计机构博弈加剧
 ·银行取代券商 第三方监管变相复活
 ·证监会进一步规范上市公司股权激励
 ·偷漏税成原罪 上市壁垒困扰中小企业
 ·上市公司年报“非标意见”创10年新低..
 ·关注规模扩张下三项费用上涨
 ·中注协发布第13期2007年报审计情况快..
 ·尚福林对券商提五要求:合规 风控 服务..
 ·由于可选择范围缩小导致审计费用增加..
 ·河北首家证券期货资格会计所合并成立..
 
 ·上市公司舞弊及舞弊中的审计策略
 ·揭上市公司7大财务骗术和10大财务陷阱
 ·观点:税务审计应纳入注税执业范围
 ·关于企业会计报表附注审计的思考
 ·正确认识中注协的工作底稿编制指南
 ·财务报表审计中对舞弊的考虑
 ·谈商业贿赂审计路径
 ·关于培养和造就高素质新型审计人才的几..
 ·联网审计应注意的几个问题
 ·关于破产审计的几个问题
 
 
 联网审计应注意的几个问题
 关于破产审计的几个问题
 编写审计报告要点问答
 出具审计报告应注意的九类专门事项
 风险导向审计及在我国的运用
 出具审计报告应注意的九类专门事项
 取消B股双重审计,是时候了
 试论注册会计师对盈余管理的审计
 令狐安:审计理论研究要突出“中国特色”
 我国上市公司审计质量的衡量标准
 
 ·中央部门审计出68亿违规资金 全国损失..
 ·审计署:明年工作重点 加强经济责任审..
 ·陕西证监局提出年报审计工作“四注意..
 ·湖南审计职责权限实行"四分离"
 ·武汉市审计机关开展审计项目质量交叉..
 ·写好审计日记 提升审计质量
 ·审计署大规模审计全国城市住房公积金..
 ·浙江将对经适房等13项价格实行成本监..
 ·民政部认真整改专项资金审计查出问题..
 ·政府采购审计的内容应具有全面性
 
 ·固定资产的内查技巧
 ·中海油内部审计手册通过正式评审
 ·应规范内审处理意见及建议
 ·亚太区风险控制成内审主导
 ·普华永道:内审人员急需学习管理风险
 ·管理审计在铁路内部审计中的应用
 ·四川:大中型国企必须建立内部审计机构
 ·山东省内部审计工作成果显著 五年增效7..
 ·内部审计为杭州增加经济效益1.5亿元
 ·解放军加强领导干部经济责任审计
 ·现代企业制度下内部审计组织体系研究
 ·我国实施内部管理审计的制约因素分析及..
 
 
 内部审计为杭州增加经济效益1.5亿元
 解放军加强领导干部经济责任审计
 现代企业制度下内部审计组织体系研究..
 我国实施内部管理审计的制约因素分析..
 浅论内部审计机构在公司治理中的作用..
 企业内部审计的新对策
 终究还是内审
 广东省国资委委托49家中介机构审计国..
 
 ·证监会立案彻查*ST威达四宗罪
 ·美国:普华永道支付3000万和解大都市案..
 ·国投中鲁缘何“会计造假”
 ·中大恒基原老总被批捕 10余名公司高管..
 ·董事自曝东北高速2.95亿财务造假
 ·三年守粮官 十万雪花银 一朝被审计 五..
 ·遭航天机电起诉 德勤回应“审计门”
 ·德勤再陷“函证门”
 ·杭萧钢构案三人被起诉 案件详情浮出..
 ·国家审计查出虚假征地千亩大案
 
 ·今年注会资格报考人数将突破57万人
 ·注会考委会就附加英文题向考生再做提示..
 ·2007年注册会计师考前两周计划与安排
 ·备战2007注会最后冲刺 CPA考试几点注意..
 ·ACCA专业资格考试结果新鲜出炉 考生再创..
 ·07年CPA考试会计、审计增加英文附加题
 ·CPA考试:时间与经验一个也不能少
 ·2007年度注册会计师全国统一考试辅导教..
 ·中注协处罚06年CPA考试违规人员
 ·2007年度注册会计师考试辅导教材微变
 ·为适应新准则 已有6.7万名注会受训
 ·2007CPA方向学生境外实习出境前培训
 
 
 中注协处罚06年CPA考试违规人员
 2007年度注册会计师考试辅导教材微变..
 为适应新准则 已有6.7万名注会受训
 2007CPA方向学生境外实习出境前培训
 北京:注册会计师考生大量缺考
 “考会计师的确难,但真的很有用”
 注会考试违规:伪造成绩者10年不得报
 财政部发布注册会计师考试违规处罚办..